Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
Número da Liquidação: |
0000325/2014 |
Data da Liquidação: |
06/10/2014 |
Número do Empenho: |
0000020/2014 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE SA E OUTROS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0001-79 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTE PODER, REFERENTE O PERÍODO DE 07/08/2014 A 05/09/2014. |
Valor: |
R$ 2.337,65 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000062/2014 |