PAGAMENTO 0000002/2025

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Número do Pagamento: 0000002/2025 Data do Pagamento: 13/01/2025
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000761/2024 Número do Empenho: 0000314/2024
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: *2.0*9.966/000*-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), TROCA DE ÓLEOS, TROCA DE FILTROS E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, DEZ/24.
Valor: R$ 808,41
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.192 - Desenvolvimento do Legislativo
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000002/2023
Tipo de Contrato: Contrato N° Contrato: 0000002/2023
Processo: 0000362/2022