PAGAMENTO 0000062/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Número do Pagamento: 0000062/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000037/2024 Número do Empenho: 0000130/2023
Beneficiário: AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.678.144/0001-62
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE WIRELESS E VÍDEO MONITORAMENTO, BEM COMO MATERIAIS PARA O TRABALHO DIÁRIO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Valor: R$ 634,36
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.192 - Desenvolvimento do Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 000011/2023
Processo: 0001127/2023