PAGAMENTO 0000063/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Número do Pagamento: 0000063/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000038/2024 Número do Empenho: 0000132/2023
Beneficiário: AR SERVIÇOS TECNICOS EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.678.144/0001-62
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE REDE WIRELESS E VÍDEO MONITORAMENTO, BEM COMO MATERIAIS PARA O TRABALHO DIÁRIO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Valor: R$ 2.573,68
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.192 - Desenvolvimento do Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 000011/2023
Processo: 0001127/2023