Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA |
Número do Pagamento: |
0000365/2013 |
Data do Pagamento: |
14/05/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000289/2013 |
Número do Empenho: |
0000103/2013 |
Beneficiário: |
SOLAR MATERIAL ELETRICO LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.593.629/0001-31 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTRUTURAR A REDE DE DADOS E A REDE ELETRICA NA SALA DA DIVISÃO DE TI DESTA CASA DE LEIS. |
Valor: |
R$ 350,27 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000485/2013 |