PAGAMENTO 0000365/2013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Número do Pagamento: 0000365/2013 Data do Pagamento: 14/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000289/2013 Número do Empenho: 0000103/2013
Beneficiário: SOLAR MATERIAL ELETRICO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.593.629/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTRUTURAR A REDE DE DADOS E A REDE ELETRICA NA SALA DA DIVISÃO DE TI DESTA CASA DE LEIS.
Valor: R$ 350,27
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000485/2013