Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
Número do Pagamento: | 0000526/2018 | Data do Pagamento: | 23/10/2018 |
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
Número da Liquidação: | 0000375/2018 | Número do Empenho: | 0000074/2018 |
Beneficiário: | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.015.883/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: | REF. A MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS COM FORNECIMENTO PROGRAMADO DOS ITENS 4,5,6,7,9,11,13,15,17,18,22,26,29,30,35,36,39,40,43,45,46,47 E 48 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, AGOSTO/18. | ||
Valor: | R$ 968,10 | ||
Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
Fonte de Recursos: | 10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
Programa: | 001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
Ação: | 2.001 - DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO | ||
Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000007/2018 |
Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000011/2018 |
Processo: | 0003870/2017 |