PAGAMENTO 0000680/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Número do Pagamento: 0000680/2018 Data do Pagamento: 18/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000493/2018 Número do Empenho: 0000074/2018
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.015.883/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF. A MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS COM FORNECIMENTO PROGRAMADO DOS ITENS 4,5,6,7,9,11,13,15,17,18,22,26,29,30,35,36,39,40,43,45,46,47 E 48 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO/18.
Valor: R$ 5.857,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2018
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000011/2018
Processo: 0003870/2017